发布时间:2024-11-13 10:09:38
财务工作繁琐,难免会有开错发票的时候。
或者有时开好票,客户临时又要改。
这个时候要红冲之前开过的发票。
红冲发票的流程如下。
第一步,打开国家电子税务局,用法人或开票员的身份登录进去(办税员的身份是不能开发票的。),这一步省略,就不截图了,不懂的评论区问。
第二步,登录进入主页,点击主页上的我要办税下的开票业务。
第三步,跳转新的界面,点击红字发票开具,这两个都是一样的。
第四步,点击做下的红字信息确认单录入。
第五步,设置查询信息,什么时候开的,或者是发票号是多少,设置好之后点击查询。
这时会跳出符合条件的发票,找到你要红冲的发票,点击后面的选择。
第六步,如图,检查一下,选择红冲的原因,没问题就点提交。
这样就红冲完成了。
财务工作,是最容易出错却又最不能出错的工作。